INFORMES DE CONTROL INTERNO PERSONERIA DE CARTAGENA
Documento Creado Archivo
Informe Ejecutivo Anual Control Interno 2019 2020-01-30
PruebaHDCO 2020-05-28
ACTA 004 Comite de Coordinación Institucional de Control Interno 2020-06-12
INFORME PQRS 30.06.2020 CI 2020-07-30
INFORME SEGUIMIENTO PAG WEB 2020 2020-08-30
INFORME DE SEGUIMIENTOS DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y LA EFECTIVIDAD DE SUS CONTROLES 2020 2021-02-19
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2020 2020-11-30
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE 2020 2021-02-18
INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO 2020 2021-02-28
INFORME DE AVANCE ESTADO CONTROL INTERNO 2020 2021-01-30
INFORME EVALUACION RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 2021-06-16
INFORME RESULTADOS DEL FURAG 2020 2021-08-30
INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 30 DE JUNIO 2021 2021-07-30
INFORME DE SEGUIMIENTOS A PQRSD 1ER SEMESTRE 2021 2021-07-30
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y LA EFECTIVIDAD DE SUS CONTROLES 1ER SEMESTRE 2021 2021-08-02
INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2021 2022-01-31
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN LEY 1712 DE 2014 LEY DE Y DEL TRANSPARENCIA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2021-12-30
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT a corte a diciembre 15 de 2021 2022-01-02
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT a corte junio 30 de 2021 2021-07-05
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y SUS CONTROLES 2021 2021-03-30
INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 2022-01-20
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA 2022-01-20
INFORME DE AUDITORIA NTC 6047 2022-01-20
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y LA EFECTIVIDAD DE SUS CONTROLES 2021 2022-01-20